收到工程预付款未开发票,月底怎样做会计分录。能做收入吗

如题所述

不能做收入,因为现在是根据发票开具时间来确定是什么时段的收入,现在只能做预收。
收到款的时候:
借:银行存款
贷:预收账款
开发票的时候确认收入
借:预收账款
贷:收入
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第1个回答  2011-02-05
借:银行存款
贷:工程结算

发生成本
借;工程施工-合同成本
贷;银行存款

确定收入
借:主营业务成本
工程施工-合同毛利
贷;主营业务收入

最后一期的收入不能用发生的成本换算,应直接用合同收入减去已经确认的营业收入计算,最后,如果工程结算出现借方余额,表示尚未确认的工程垫付款,应在办理竣工决算时转为应收账款,确定收入,接平工程结算科目。
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第2个回答  2011-02-05
借:银行存款 贷:预收帐款 我们会全都算做收入,等给了发票再帖上。
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