收到预付款发票应如何做账

承包方尚未开工,当我方支付其预付工程款2000万,并收到对方开具发票,这种情况应该将2000万,做预付还是在建?请教各位具体分录该怎么做?多谢啦。

  预收款按照权责发生制原则,会计上不能确认收入,也没有发生纳税义务。但如果开了票,就发生了增值税纳税义务,公司开具发票后,做如下分录:

  借:银行存款
  贷:应交税费-应交增值税(销项税额)
  预收账款
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-02-23
你已经收到对方开过来的发票就直接计入在建工程了
在把合同书一起附在记账凭证后
第2个回答  2009-02-23
做在建工程好了
或者你们很明确这个款项是工程进行到什么阶段的,再结转本回答被提问者采纳
第3个回答  2009-02-23
最好作为在建工程下帐,具体会计分录如下:
借:在建工程 2000万
贷:银行存款(或其他) 2000万
第4个回答  2020-04-09
无的放矢整日‍
相似回答