如题所述
是12月的期间费用,但对方1月才开发票。老板想少交税,要我把这笔费用做到12月,因这笔费用较大,应怎么处理?越详细越好,非常感谢!
像你说的这样今年1月份开的票做在上年12月是行不通过的,费用有个与期间配比的问题,那一期发生的费用支出,只能确认在那一期,费用的支出以票据为依据,前边的费用可以适当地往后处理,但后边的费用你拿到前边处理的话,就算你当期做了费用扣除,等稽查检查的时候肯定要做纳税调整,到时候你有可能除了补税,还会被加收罚款和滞纳金。你一定要跟老板说明白。