工程物资采购暂估入账已转固做账发票回来怎么处理

如题所述

先把之前暂估的账冲销,一样的账目红字,然后按照你实际收到的发票重新做账就可以了!已经转固定资产的部分,如果暂估的价格和实际的有区别,就要做调整,一样的挂就不用管!
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第1个回答  2019-02-13
发票到时,按发票金额调整以前的固定资产暂估入账金额。
以前已计提折旧不再进行调整。
按固定资产的账面价值、预计尚可使用年限及预计净残值重新计算以后每月应提折旧。
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