你好,请问下公司是差额纳税企业,本月开了10万的发票,收到一张9万的不征税的进项票,申报是按10-9的差额纳税申报么,分录怎么做呢
不征税收入没有税额的,开出发票借应收,贷主营业务收入贷应交税费应交增值税销项,收到不征税发票呢,直接做成本吗?