房地产预收账款房款已做账税金预交,现在要开发票怎么做账?

如题所述

1、收到预收账款的时候账务处理:

借:银行存款,
贷:预收账款—某某人。
2、税金预交的时候账务处理:
借:预收账款—某某人
贷:主营业务收入,
贷:应交税费—应交增值税(销项税额)。
3、现在开出发票时,如果预收款与发票数相同,将发票记账联作为附件附在税金预交的凭证后面即可,不需要另外的账务处理。
4、如果开发票数与预收房款有出入的话,调整以上做过的凭证即可。
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