修改已经审核的入库单在金蝶软件里要怎么操作

如题所述


修改已经审核的入库单在金蝶软件里要怎么操作
在验收入库---查询----选入库业务,过滤条件选未审核和领料/发货----查询-----选出库业务,过滤条件选未审核.就可以了.或者反结账到上一期,然后结账,记得勾选核对即时库存.
金蝶K3启动多级审核之后,审核人无法修改被审核单据,提示"无法修改非本人录入单据"-:在【系统设置】--【系统设置】--【仓存管理】--【单据设置】--找到您设置多级审核的单据,双击打开,在【选项】页签下,取消参数【只能修改,删除,作废本人录入的单据】.
金蝶软件仓库操作流程
操作流程如下:
1.外购入库单:使用于外购件入库
步骤:验收入库-新增→新增(默认蓝字)→选"供应商"→选单号"F7"→弹出过滤条件→选择相应物料(选择多项按"Ctrl"键)→返回→填写数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核.
2.外购入库退货单:使用于外购件退货
步骤:验收入库-新增→新增(红字)→源单类型(外购入库)→选"供应商"→选单号"F7"→弹出过滤条件→选择相应物料(选择多项按"Ctrl"键)→返回→填写数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核.
3.生产领料单:使用于车间生产领料
步骤:生产领料-新增→新增(默认蓝字)→领料部门(输入)→选单号(录入制令单号双击左键)→选择相应物料(选多项物料按Ctrl键)→返回→填写数量、仓位、发料仓库→领料人→发料人→保存→审核.
4.委外加工入库单:使用于委外加工回来回来物料的进仓
步骤:委外加工入库-新增→新增→委外类型(普通订单/返修订单)→源单类型(委外订单)→选"供应商"→选单号"F7"→弹出过滤界面(键入自己需要过滤的内容,p确定)→选择相应物料(选多项物料按Ctrl键)→填写数量、仓位、收料仓库→验收、保管→保存→审核.
5.委外加工出库单:使用于委外加工回来物料的倒冲领料
步骤:委外加工入库-维护→弹出过滤条件(键入需要倒冲的"委外加工入库单单号")→点击"编辑"→倒冲领料→点击"生成"(弹出"委外加工出库单")→(开始编辑单据)→发料仓库(填"9")→仓位(按供应商分仓位)→品管确认、发料→保存、审核.
6.其他出库单:使用于其他部门物料领用
步骤:其他出库-新增→领料部门(录入)→备注(输入备注内容)→产品代码(输入物料编码)→填写数量、仓位、发货仓库→领料、发料、负责人→保存→审核.
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