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摊销应由本月负担的管理部门房租3000元
这个分录怎么做啊
还有一个
预提应由本月负担的借款利息
怎么做啊
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推荐答案 2014-01-02
借:管理费用-房租 3000
贷:待摊费用-房租 3000
借:财务费用-利息支出 金额
贷:预提帐款-利息支出 金额
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摊销应由本月负担的
待摊费用
3000元
,该费用为生产车间工具摊销费,会计分 ...
答:
借:制造费用
3000
贷: 待摊费用3000
摊销应由本月负担的
无形价值额为
3000元
,编制会计分录。
答:
应该是,借:
管理
费用
3000
贷:累计
摊销
——某某无形资产3000
...每年年末支付租金36000元,
应由本月负担的租金
为
3000元
。怎么做...
答:
所以支付时只能做为往来账项,即现金资产转为预付资产,在以前是用待摊费用科目核算,现行准则不再用待摊费用,改为用往来科目归集) 按受益
月份负担租金
借:
管理
费用 3000贷:预付账款 3000一年
的房租
,一个月则为
3000元
,这个3000元是受益的这个月份的费用,一般仓储费用计入管理费用。 本回答由提问者推荐 举报| 答案纠...
“用银行存款
3000元
支付第三季度车间
房租
,并相应
摊销应
同
本月负担的
部 ...
答:
借:预付帐款(以前是待摊费用)
3000
贷:银行存款 3000 借:制造费用 1000 贷:预付帐款(以前是待摊费用)1000
...支付第二季度车间
房租
,并相应
摊销应由本月负担的
部分(假设费用是均 ...
答:
3000
/3=1000元。即每个月分摊1000元。分录:支付
租金
时,根据租赁合同和对方收款凭证等,做分录:借:预付账款 3000 贷:银行存款3000 分摊本月费用时,因为是车间,所以此费用应当计入制造费用。故,借:制造费用 1000 贷:预付账款 1000.分摊费用的原始凭证为:费用分配表及相关说明。特别说明的是...
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