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请问金蝶怎么月末结转成本
如题所述
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推荐答案 2024-04-17
1、首先我们登陆自己的金蝶K3软件进入账务处理界面。
2、如果使用了固定资产模块,要先进行计提折旧;会生成一张计提凭证。
3、紧接着在做完本月凭证后,要先进行凭证操作审核操作,审核时可以选择批量审核,也可以一张一张审核。
4、这时候审核后进行凭证过账工作,也就是记账。
5、然后再结转损益,这里不会结转销售成本,销售成本需要手动做凭证;结转损益把损益类科目余额结转到本年利润科目上。
6、最后把结转损益的凭证也过账后,直接期末结账就可以了。
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怎么结转成本
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1. 登录
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K3软件,进入账务处理界面。2. 若使用固定资产模块,需先计提折旧,生成计提折旧凭证。3. 在完
成本
月凭证录入后,进行凭证审核。可选择批量审核或逐条审核。4. 审核通过后,进行凭证过账,即记账操作。5. 接着
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,销售成本需手动制作凭证。损益类科目余额需结转到...
金蝶怎么结转成本
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我想问问
金蝶怎么结转成本
答:
在
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软件中,
成本结转
不是自动进行的,用户需要创建一张特殊的结账凭证来实现成本的结转。如果您每个月使用的成本科目保持不变,可以考虑设置自动转账规则,这样能够简化成本的月结过程。需要注意的是,如果没有确认当月的营业收入,通常无需进行成本结转。成本结转应与收入确认同步进行,以确保财务数据的准确...
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