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现金日记帐本年末如何结帐?
如题所述
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推荐答案 2007-01-31
先结出借合计,贷方合计,求出余额,盖上“本月合计”,“本年累计“的小戳,在本年累计这行从借方至余额这行划两条红线,在划个对角线,把余额结至新账簿的第一行上,盖上上年结转小戳。
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其他回答
第1个回答 2007-01-31
在本年累计行划双红线,下一行摘要栏填“结转下年”,在新帐簿第一行摘要栏填“上年结转”,余额栏填结转金额.
第2个回答 2007-01-31
累计借方和贷方,结出余额,转到下年的新帐薄
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问题:请问
现金日记账年底怎么结账
答:
(2)月结
。现金日记帐须按月结出本月发生额,每月最后一笔数据登记完并加计‘本日合计’后,在下面一行结出本月发生额。方法是把每日的收入发生额和支出发生额累加起来,在“摘要”栏内注明“本月合计”字样,下面再划一道通栏红线即可。3,
年末结转
。年度终了,在现金日记帐的最后一笔数据结出‘本...
现金日记账
月末的时候应该
怎么
做?
答:
现金日记账月末结账方法:
1、结出余额
。每日记完最后一笔数据,结出当日余额,同时与库存现金核对相符。2、
结出本期发生额,分为日结和月结两种
。由单位出纳人员根据审核无误的现金收、付款凭证和从银行提现的银付凭证逐笔进行登记的。为了确保账簿的安全、完整,现金日记账必须采用订本式账簿。
现金日记账
月末
结账
答:
现金日记账月末结账 日记账应该逐笔登记,
月末根据:期初余额+本期收入-本期支出=本期结存的公式进行结帐,同时与总账核对看是否相符
。1、对现金日记帐,每日下班前,将库存现金以及账上的余额进行核对,保证相符 2、对银行存款日记帐,月末要和银行对帐单核对,制作未达帐调节表 现金日子月末结转的步...
现金日记账如何年末
是这样
结账
嘛?
答:
1、结账前,必须将本期内所发生的各项经济业务全部登记入账。2、结账时,应当结出每个账户的期末余额
。需要结出当月发生额的,应当在摘要栏内注明“本月合计”字样,并在下面通栏划单红线。需要结出本年累计发生额的,应当在摘要栏内注明“本年累计”字样,并在下面通栏划单红线;12月末的“本年累计...
库存
现金
及银行存款
日记账
月末
结账
时,在月末合计应该
怎么
划线啊?_百度...
答:
现金
、银行存款
日记账
和需要按月结计发生额的收入、费用等明细帐,每月
结账
时,要在最后一笔经济业务记录下面通栏划单红线,结出本月发生额和余额,在摘要栏内注明“本月合计”字样,在下面通栏划单红线。需要结计本年累计发生额的某些明细账户,每月结账时,应在“本月合计”行下结出自年初起至本月末...
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