公司内账往来账怎么做?

如题所述

不管是内账还是外账,往来账按经济业务的性质来确认挂账就可以了,是相应的收入就挂“应收账款”,是要支付的款项就挂应付账款,是押金类性质的就挂“其他应收款
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第1个回答  2020-10-20
公司内账往来账设置一个内部往来科目。月末根据期末余额分析,如果是借方余额,放在其他应收账款,如果是贷方余额放在其他应付款中。
第2个回答  2020-10-22
公司不应该设立内账,应该就是一个账簿,如果被发现会受到严惩的。以上内容仅供参考谢谢!
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