急!关于账务做账! 累计折旧提多了(已提折旧额超过固定资产原值)该怎么调?

今年一到四月累计折旧提过了,已经入账,报表已经做好,应该怎么样在五月中冲销,为什么要这么冲销,请各位财务高手帮帮忙,谢谢1
凭证会计分录要怎么样呢

把多提的折旧数用负数按计提时的会计分录在五月入账就冲销掉了,因为你折旧到期应停止计提未停止,造成多提折旧,所以要冲销。
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第1个回答  2011-05-31
多计提的部分属多计费用,应按该金额用负数冲销
第2个回答  2011-05-31
按负值计相同分录,如果不冲的话你就多计费用了
第3个回答  2011-06-14
折旧不能改 只能调整使用年限

不知道对不对 呵呵
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