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预收全年的租金发票已开,按月分摊计入收入,账务处理怎么做
如题所述
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推荐答案 2017-06-13
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åï¼é¶è¡å款
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相似回答
预收租金
需要进行费用
分摊
吗
答:
预收的租金,在确认收入时,是需要进行分摊的,否则就不符合权责发生制的原则了。预收全年的租金发票已开,会计分录如下:借:银行存款,贷:预收账款。按月分摊计入收入,会计分录如下:
借:预收账款,贷:主营业务收入
。同时不要忘记增值税的处理。
预收
1年
租金
12000
,已开发票
交税
,按月
结转
收入
1000,计提税金
,怎么做
分 ...
答:
分录如下:
收入
:借:银行存款 12000贷:预收账款 12000结转收入 借:预收账款 1000贷:其他业务收入 1000结转税: 借:其他业务支出 -税金贷:应交税金-应交营业税拓展资料:会计分录亦称“记账公式”。简称“分录”。它根据复式记账原理的要求,对每笔经济业务列出相对应的双方账户及其金额的一种记录。
预收租金的账务处理怎么做
?
答:
企业预收租金时,一般将
预收的租金计入预收
账款科目核算,再按实际分摊。以下是深空网整理的关于
预收租金账务处理
的内容,来一起了解吧。预收租金如何做账?收到租金时:借:银行存款贷:预收账款实际
分摊租金
时:借:预收账款——租金贷:主营业务
收入
应交税费——应交增值税预收账款可以理解为以买卖...
预收全年的
账款
,发票已开,怎么
做账
答:
借:银行存款 贷:预收账款 应交税费—应交增值税(销项税额)每月底确认
租金收入
借:预收账款 贷:主营业务收入 销售货物或者应税劳务先
开具发票的,
为开具发票的当天 《增值税暂行条例》又规定:销售货物或者应税劳务先开具发票的,即使没有收讫销售款项或索取销售款项凭据的,也以
开票
当天为纳税...
预付
房租费
摊销会计分录
怎么做
答:
销售的时候先收钱后付货的是预收账款,先付货后收钱的是应收账款.应收账款主要用于赊销,销售的时候借记"应收账款"贷记"主营业务
收入
、应交增值税",收款的时候,借记"银行存款",贷记"应收账款",如果已售出商品还没收到钱
,计入
应收账款的借方.预收账款
的账务处理
预收
账款科目核算企业按照合同规定或...
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