如题所述
本月领用的材料,月末没有都做成成品,成本怎么计算,应收账款当月没结的,也要转到下月吗
领用的材料应计入“生产成本”,留待有产成品的月份和其他成本项目一起在产成品和在产品中进行分配,结转完工产品成本。应收账款余额在没结清前要月月结转下去。
我们的领料都是零件领取,并非是整套领用的,请问月末的时候只有成品数,和库存的材料数,没完成的怎么计算。。。谢谢