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简述内部审计的七个流程
企业
内部审计的
方法及原则是什么?
答:
3.对打击、报复、检举、揭发的人员不论其职位高低,在公司
内部
由总经理根据情节严重情况给予行政经济处分,情节特别严重的报有关部门处理直到依法追究法律责任。□ 附则本规定的修订、补充由
审计
部报总经理批准后执行。为完善和规范公司的工程审计制度,明确工作
流程
,根据上级有关文件规定,结合我公司的情况,特制定本办法...
如何开展
内部审计
工作
答:
10、对审计中发现宏观管理方面的问题进行专题审计,对于国家财政收支有关的特定事项,向有关地方、部门、单位进行专项审计调查,报告审计调查结果,并向市政府和上级审计机关反映情况,提出建议。11、对
内部审计
机构进行业务指导和监督;监督社会审计组织的审计业务质量。12、对区、县(市)审计机关进行业务领导...
审计
具体都干些什么
视频时间 01:24
工程
审计流程
是什么?
答:
回答:一、工程项目的前期
审计
工程项目前期审计,主要是对工程前期准备工作及施工管理的各项内控制度进行审计。及早发现矛盾和管理上的薄弱环节,防患于未然,为后续工程施工打下坚实基础。 1、首先审查《工程承包合同》:是否签订了项目承包合同,合同双方是否具有法人资格和相应的履约能力,内容是否合规完整;...
内部
控制
审计
是什么?
答:
内部控制检查和内部控制审计有什么区别 方式上:内部控制检查可以任意的方式,简单、复杂的都可以。内部控制审计必须按照一些列标准
的流程
来进行,一般参考国际
内部审计
标准,IIA的那套。输出结果上:内部控制检查可以任何形式的检查报告,可以说几个问题的或者任意形式的报告。内部控制审计,除了报告外,还必须...
内部审计
和内部控制审计是一个概念吗?求详解。
答:
2、以账务为对象。对因提供、销售商品或劳务产生的债权债务的产生依据,期间过程和时点状态进行审计。如:账期审计,回款期审计,坏账审批审计。3、以规则为对象。对制度、计划、任务、标准、流程等的执行过程及结果进行审计。如:目标完成审计,采购审批
流程审计
,供应商入围政策执行审计,折扣权限与审批审计...
如何建立
内部审计
制度
答:
第一条 为规范上海医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)
内部审计
工作,建立健全内部审计制度,根据《中华人民共和国公司法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中华人民共和国国家审计基本准则》、《上海市国有企业内部审计管理暂行办法》《企业内部控制基本规范》及相关应用指引等相关法律、法规及公司《公司章程》...
求公司
内部的审计流程
及内容
答:
我新到一个公司当财务,属于医药销售类企业,公司让我做内部财务审计请问大家
内部审计的流程
和内容是什么小弟十分感谢... 我新到一个公司当财务,属于医药销售类企业,公司让我做内部财务审计 请问大家 内部审计的流程 和 内容是什么 小弟十分感谢 展开 我来答 ...
内部审计的
主要内容是什么?
答:
内部审计
机构应当依照国家法律法规、政策规定、内部审计职业规范和本单位有关要求,对本单位及其所属单位的财政财务收支、内部控制和有关经济活动,以及所属单位主要负责人经济责任履行情况等,进行审计。目的在于帮助部门、单位的管理人员实行最有效的管理。内部审计与外部审计相配合并互为补充,是现代
审计的
...
内部审计的
范围主要是什么
答:
内部审计的
工作范围:检查财务与经营信息的可靠性和完整性;检查已建立的控制,确保符合政策、
流程
、固定、合同和法律;检查保护资产的方法;评估资源的使用效率;检查经营活动,确定结果是否与公司目标保持一致。内部审计目标是评价和改善风险管理、控制和公司治理流程的有效性,帮助企业实现其目标。内部审计是指对...
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