55问答网
所有问题
当前搜索:
开展内部审计工作流程培训
审计
经理
工作
职责与工作内容
答:
4. 根据授权或特定要求协助
开展
专项
审计
,实施公司各类审计调查;5. 有一定的工程审计 经验 ;6. 其他与审计条线
内部
相关的日常
工作
;审计经理工作职责4 1、负责集团审计管理工作,建立完善的公司内控审计制度与
流程
,梳理风险清单,构建风险体系;2、对可能出现的风险进行识别、评估及及时的解决,并及时将...
内部审计
心得体会范文?
答:
16过多种方式,加强对本区
内部审计
人员的指导。 一是充分利用各个审计专案的现场实施阶段,向各单位
内审
人员宣传
审计工作
程式、方法和经验; 二是随时对内审人员遇到的困难提供帮助,16内审机构提供了大量参考意见和资料,对内审机构
工作开展
进行指导,帮助其完善制度和相应
工作流程
; 三是以新《审计法实施条例》、《...
内部审计
如何实现价值增值
答:
内部审计的价值增值功能定位要求内部审计提供高增值性的审计业务和信息产品,这些业务和产品应具备高度战略匹配性、及时性、高效性等特征能为组织实现最大的价值增值。这些产品的提供离不开高效、灵活性、互动性的
内部审计工作流程
,而内部审计工作流程得以运行的基础和根本保障是适应于战略管理需要的内部审计业务能力的改进...
单位
内部审计工作
,属于会计岗位吗?
答:
公司
内部审计
其实是公司最后最重要的一道关口,防范错弊,将风险扼杀在摇篮中,对企业的长治久安是功不可没的。这就决定了审计绝不是查查账就可以了,还应该通过与被审单位沟通,持职业怀疑的态度关注企业的业务
流程
,梳理流程,总结风险点,帮助企业规避风险。公司其他部门可能各部门说各部门的好,但审计...
2017年钢铁企业
审计
部
工作
总结
答:
**钢铁企业集团从制度、手段和成果管理等多个层面入手,全面提升
内部审计工作
质量。 在管理标准化方面,**钢铁企业集团以制度建设为抓手,在审计管理、内部控制、风险管理、考核评估等方面,制定和完善了21项管理办法和实施方案,详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全
流程
...
审计工作
职责具体内容
答:
2、 获得审计证据,建立审计管理档案;3、 整理和汇总审计工作底稿,拟定审计报告初稿;4、 与外部审计人员建立联系;5、 对审计过程中发现的问题提出整改、管理建议;6、 协助建立和改善
审计流程
和风险体系。审计工作职责5 1、协助审计主管
开展
集团公司系统的
内部审计工作
;2、协助审计主管对内部审计项目的具体...
如何应用风险管理理论做好
内部审计
答:
提高内部审计人员的专业素质和综合胜任能力 在内部审计人员的选聘上要选择专业素质过硬,综合能力较强,职业素质较高的人员。不仅如此,对于在岗人员,也要加强后续的教育,增强他们内部审计的专业能力和综合素质,使他们逐步熟悉内部审计业务,提高他们对
内审工作
的综合驾驭能力;要特别加强风险管理等方面的
培训
...
审计工作
年度总结
答:
加强
内部审计工作
力度,充分发挥专项审计工作的职能作用,从资产监管中要效益,从而为企业降低经营风险,提高资产运行质量。为此根据年度审计计划及公司临时决定,通过各种专项审计工作,我们经常性的派驻审计人员,深入各个子公司和分厂进行审计,及时发现问题,上报问题,一定程度上遏制可能发生的各种舞弊行为,促使集团公司健康有序的...
不同行业对
审计
主管的理解
答:
8、监督被审计单位完成本部门审计发现问题的整改工作,促进
审计工作
成果转化。9、列席各级成本类经营管理决策会议。10、负责结算二审工作。11、协助审计信息化系统建设及运营管理工作。12、落实中心领导交办的其他工作。应聘要求:1、具有2年以上
内部审计
、财经、工程等工作经验及管理经验,大型房地产及基础建设...
事业单位
内部
控制实施方案怎么写?
答:
三是各股室(中心)根据基本制度和风险内部控制办法,在查找本单位风险并定级、完善
工作流程
、界定各环节各岗位责任的基础上制定内部控制操作规程。四是制订内部控制专项检查办法和内部控制考核评价指标体系,推动完善人事管理、资产财务管理、
内部审计
等内部控制制度,进一步健全财政内部控制制度体系。 (二)切实推动内部控制制度...
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜