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固定资产原值不对怎么修改
当月
固定资产原值
增加或减少,当月折旧
怎么
提
答:
对于这类情况,
固定资产
的后续计量,涉及有税法和会计处理的。首先,税法也允许暂估入账,并提折旧,但是在暂估入账起的12个月之内必须取得发票,当取得发票时,需同时调整计税基础和原已提折旧额,作为所得税汇算时的调整事项。会计上,允计暂估入账,以后取得发票后,只调
原值
,不调整原已计提的折旧额...
用友
固定资产
折旧额
如何
调整?
答:
若是跨月了,不想反结账的话,就在变动单把它的
原值
减少,它一样会产生凭证,就可以与多计提的折旧一起冲掉。用友
固定资产
卡片模块,录卡片的当月是不计提折旧的。若跨月了,不想反结账的话,就在变动单把它的原值减少,它一样生产凭证,就可以连多计提的折旧一起冲掉。
固定资产
房产
原值
减少,凭证
怎么
做?
答:
借:其他应收款(或以前年度损益调整,及涉及的相关科目,也就是生活住房是怎样处理的。)250165.23 贷:
固定资产
250165.23 同时你还计提了折旧,也应冲减:借:累计折旧 6879.55〔(15592.17/566987.6)×250165.23〕贷:以前年度损益调整 6879.55 与第一问同样,也要对所得税和留存收益...
累计折旧冲减了
固定资产如何
调账
答:
1、
原值不
能冲减 2、这种做法可以,摘要中写明白就行了。3、如果你是电子账可以反结账反过账,回到上一年
修改
,再重新导入今年的凭证,如果改不了了,你还想用现在的自动生成的表就只能等明年了
...现在可以用分录进行调整吗?应该
怎么
做分录?
答:
你要是用财务软件做账,调上年
固定资产
账就不容易,因为财务软件已根据已录入的固定资产卡片进行账务处理了,要是手工账,做一个订正凭证就行了。还有一个办法就是通过调整计提折旧来调账了,但要慎重,不能再搞错了。
财务软件提示当前凭证
固定资产
值已经被
修改
,嘛意思?
答:
固定资产
的
原值
正常情况下是
不修改
的,如果当月有增加或减少的情况,它的原值就
改变
了。如果有增加就点是,没有增加就点否。
金蝶EAS
固定资产原值
增加(减少),折旧
怎么
处理?
答:
不知道我的理解对
不对
,按照增加或减少之后的新价值作为
原值
,变化之后的使用年限作为折旧年限,计提折旧就可以了。或者是进入
固定资产
清理并处理原折旧,借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产
累计折旧冲减了
固定资产如何
调账
答:
比如:2008年
固定资产原值
是10000 08年计提折旧2000 年终做了累计折旧冲减固定资产原值的分录, 在2008年结转09年时,09年固定资产的期初数就变成了8000 1、现在2012年 固定资产的原值能不能冲减啊? 2、不能冲减的话所以我想用前期差错更正 借:固定... 展开 marry...
固定资产原值
减少分录
怎么
做
答:
固定资产原值不
受计提折旧影响而减少的,计提折旧是减少账面净值,不减少原值的。固定资产原值减少说明是固定资产处置了。固定资产转为清理的账务处理是,借:固定资产清理,累计折旧,贷:固定资产。清理收入,借:银行存款等科目,贷:固定资产清理。结转清理净损益的账务处理是,借:资产处置损益,贷:固定...
09年9月用的用友
固定资产
模块,2010年结转后发现当时录入的累计折旧月份...
答:
恢复到09年总账,
修改
,然后把10年年度账的期初余额重新结转一次就可以了(在系统管理下重新结转)
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