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某企业一般纳税人购进原材料
一般纳税人购入原材料
的会计分录是什么?
答:
一般纳税人购入原材料
分录借:原材料应交税费-增值税-进项税额贷:银行存款、应付账款等不可以抵扣进项税的时候:借:原材料贷:银行存款、应付账款等发票账单已到、材料未到简称为“单到货未到”:会计分录为:借:在途物资应交税费-应交增值税(进项税额)贷:银行存款或应付票据等材料到达、验收入库...
某企业
为增值税
一般纳税人
。本月
购入原材料
200公斤,收到的增值税专用...
答:
答案: C. 811.3万元 (800+9.3+2=811.3万元)该
原材料
的实际入帐明细如下:1、货款买价=800万元(包括合理损耗的2公斤原材料)3、运输费=10万*(1-7%)=9.3万(扣除可抵扣的费用)3、保险费=2万 不属于原材料入库价值的有:1、增值税税额=136万元(进项税额,可以抵扣)2、可抵扣的7%运费=10...
某企业
为增值税
一般纳税人
,本期
购入原材料
一批,发
答:
1、
某企业
为增值税
一般纳税人
,本期
购入原材料
一批的账务处理是:借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税 贷:银行存款 2、原材料即原料和材料。
原料一般
指来自矿业和农业、林业、牧业、渔业的产品;
材料一般
指经过一些加工的原料。举例来讲,林业生产的原木属于原料,将原木加工为木板,就变成了材料。
某企业
(
一般纳税人
)从外地够进
原材料
一批,取得的增值税专用发票上注明材...
答:
该批
材料
的采购成本=10000+800(1-7%)+200=10944元 解题步骤:1、增值税专用发票上显示:不含税价为10000+税款1700=价税合计11700 2、运费800*7%=可扣除增值税56 实付运费800-可扣除增值税56=实际费用744 3、支付装卸费200元。说明:因为增值税属于价外税,所以要从实际成本中扣除。即采购成...
某公司
(
一般纳税人
)
购入原材料
,价款23400元,其中含增值税额3400元...
答:
该批
材料
的采购成本=(23400-3400)+1150+200=21350元
某企业
为增值税
一般纳税人
,企业
原材料
采用实际成本计价。本月
购入原
...
答:
材料采购总成本=价款=20万元。1、
一般纳税人
采购
原材料
取得增值税专用发票,其进项税可以抵扣,不计入材料的成本。2、运输途中的合理损耗要计入材料的成本,总成本不变。但由于入库数量减少了,所以单位成本会增加。入库材料的实际数量=5000-100=4900千克,单位成本=200 000/4900=40.82元/千克。也就是...
某企业
为增值税
一般纳税人
,企业
购进原材料
一批,发票中价税合计为23400...
答:
该批
材料
取得的是防伪税控机打发票,发票上面就有标明增值税,只是增值税专用发票、以抵扣进项税,增值税普通发票不能抵扣进项税,价税合计作为进货成本。如果手工版的发票也全部金额作为进货成本。如果你要换算为不含税价=23400/(1+17%)=20000元,税额=23400—20000=3400元 ...
某企业
为增值税
一般纳税人
,企业本月
购进原材料
为400千克,贷款为24000元...
答:
企业
确定的该批
原材料
的实际单位成本为72元。确定出每一种产品的总成本,然后用每一种产品的总成本/每种产品的产量,具体如下:实际单位成本=(24000+1400+520)/(400×(1-10%))=72元 原材料从采购到最后入库发生的费用 24000+1400+520=25920 增值税不用算,因为是税,不是成本,可以抵扣...
某企业
为增值税
一般纳税人
,本期
购入原材料
一批,发
答:
本题的答案应该是 B.41400元 首先
某企业
为增值税
一般纳税人
,表示增值税可以抵扣。所以发票价款为40000元需要全额计入入账价值 其次运输途中合理损耗120元,由于属于合理损耗,不能从入账价值中剔除。最后入库前发生的整理挑选费为1400元需要计入成本。所以答案是40000+1400=41400 ...
某企业
为增值税
一般纳税人
从甲
公司购入
一批
原材料
计划成本本每吨20...
答:
2、期初材料成本差异是借方余额,所以是超支差100元 ,本月
购入材料
由于实际成本大于计划成本,所以也是超支差 (210-200)*50=500元 会计分录 借:
原材料
( 200*50) 10000 借:材料成本差异(210-200)*50=500 贷:材料采购210*50=10500 3、月初材料计划成本是50*200=10000 本月购入材料计划...
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