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审计报告注明仅供使用
审计报告
内容审计报告用途
答:
1、财务
审计报告
是具有审计资格的会计师事务所的注册会计师出具的关于企业会计的基础工作即计量,记账,核算,会计档案等会计工作是否符合会计制度,企业的内控制度是否健全等事项的报告,是对财务收支、经营成果和经济活动全面审查后作出的客观评价。2、基本内容包括资产、负债、投资者权益、费用成本和收入成果...
审计报告
【三篇】
答:
我们接受委托,
审计
了贵公司***年**月至***年**月“科技型中小企业××基金(以下简称××基金)”的收支
使用
情况以及“科技型中小企业技术××基金无偿资助(或贷款贴息、资本金注入)项目合同”(以下简称合同)中“经济指标”的执行情况。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的审计资料,我们的责任是对××基金的收...
审计报告
的要求和作用
答:
十一、关于
报告使用
范围问题:报告末尾应
注明
"本
报告仅供
"福建省科技型中小企业技术创新资金××××××合同"验收使用"。十二、关于报告附注:财务报告附注随
审计报告
附送,并非审计报告附件。十三、关于审计意见问题:审计报告只报告福建省科技型中小企业技术创新资金收支使用...
审计报告
用途是什么
答:
注册会计师对财务报表合法性和公允性发表审计意见的书面文书,因此,注册会计师应当将已审计的财务报表附于审计报告之后,以便于财务报表使用者正确理解和
使用审计报告
,并防止被审计单位替换、更改已审计的财务报表。审计报告是注册会计师在完成审计工作后向委托人提交的最终产品。注册会计师只有在实施审计工作...
公司
审计报告
答:
(5) 验资报告复印件、公司上一年度
审计报告
的复印件(如果没出可以不用提供); (6) 如是外资企业需提供(外汇登记证正本复印件),(批准证书复印件).(章程复印件)(财政登记证) 注:复印件需每页都加盖公章 3.完成时间: 资料齐需要5-7个工作日 4.出具时间: 每年3月1日—6月30日篇二:出具审计报告的工作流程...
仅限于内部部门
使用
的
审计报告
有多大的证明力?
答:
仅限于内部
使用
的
报告
,多为专项报告,。有明确的目标群体和目的性,往往也不会对外公布,证明力度是有的,但是也要结合合同判断,一般这类合同会约定对哪些人产生证明力,那些情况使用了报告,会计师或者编制人也不承担证明责任。
审计报告
的模板
答:
我们认为,上述外商投资企业外方权益统计表的编制在所有重大方面符合国家外汇管理的有关规定。本
报告仅供
贵公司向国家外汇管理部门报送外商投资企业外方权益统计表时
使用
,不得用于其他用途。中国注册会计师 xxxx会计师事务所 项目负责人(签章):中国注册会计师 主任会计师(签章):
如何写
审计报告
答:
三、银行资本管理
审计报告
怎么写? (1)错报金额不重要当错报金额或审计范围受到限制而影响的金额不大,远远低于重要性水平,不至于影响会计报表
使用
人的决策,因而注册会计师认为该金额是不重要的,就可以出具无保留意见的审计报告。例如,被审计单位办公用品直接作为管理费用,因其金额很小,错报就不重要,可以出具无保留意...
审计报告使用
限制条款有法律效力吗
答:
有。
审计报告使用
限制条款具有法律效力。审计报告是注册会计师根据《中华人民共和国注册会计师法》的规定,在实施了必要的审计程序后出具的,用于对被审计单位年度财务报表发表审计意见的书面文件。按照公司法的规定,股东有权查阅公司章程、股东会会议记录和财务会计报告,对公司的经营提出建议或者质询。因此,...
企业内部
审计报告
模板2022(精选5篇)
答:
下面是我为大家整理的“企业内部
审计报告
模板2022(精选5篇)”,
仅供
参考,欢迎大家来阅读。 企业内部审计报告模板2022(精选5篇)(篇一) 随着市场经济建设的飞速发展,我国企业的建设进入了一个全新阶段,这也对企业内部审计建设提出了新要求。因此,结合公司的整体战略目标,对企业内部审计的建立宗旨、组织结构、...
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